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    首頁 保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專欄 財(cái)政預(yù)決算公開

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算

    2023-09-20 09:07

    監(jiān)督索引號(hào)53050000373901000

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算

    目錄

    第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2022年度部門決算表

    一、收入支出決算表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評(píng)情況

    (一)部門整體支出績效自評(píng)情況

    (二)部門整體支出績效自評(píng)表

    (三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

    第五部分  名詞解釋

    第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件,不予公開。

    (二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

    1.維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全,強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳。

    2.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理,營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。嚴(yán)格落實(shí)《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī),切實(shí)強(qiáng)化屬地管理責(zé)任。

    3.堅(jiān)持攻防結(jié)合,提升重點(diǎn)目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。

    4.堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào),推進(jìn)信息化建設(shè)重點(diǎn)工作。圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)三年行動(dòng)計(jì)劃,牽頭推進(jìn)數(shù)據(jù)資源體系建設(shè),持續(xù)開展政務(wù)信息系統(tǒng)集約化建設(shè)。

    二、部門基本情況

    (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件,不予公開。所屬單位1個(gè),即:保山市大數(shù)據(jù)管理中心,為非獨(dú)立核算下屬事業(yè)單位。

    (二)決算單位構(gòu)成

    納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

    (三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年末實(shí)有人員編制21人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制10人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員12人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

    尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

    實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

    第二部分  2022年度部門決算表

    (詳見附件)

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度收入合計(jì)5,124,237.78元。其中:財(cái)政撥款收入5,123,908.38元,占總收入的99.99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入329.40元,占總收入的0.01%。與上年相比,收入合計(jì)增加974,454.15元,增長23.48%。其中:財(cái)政撥款收入增加974,485.76元,增長23.48%;上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng);事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng);經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng);附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng);其他收入減少31.61元,下降8.76%。主要原因一是年內(nèi)在職人員基本工資調(diào)整、級(jí)別工資、崗位工資增加,補(bǔ)發(fā)2021年7-12月基礎(chǔ)績效獎(jiǎng),工資等基本支出收入增加199,785.21元;二是項(xiàng)目支出收入增加774,700.55元,其中:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)增加724,700.55元,2021年招錄定向選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)貼資金增加50,000.00元;三是2022年稅務(wù)局退“三代”手續(xù)費(fèi)較2021年減少,其他收入減少。

    二、支出決算情況說明

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度支出合計(jì)5,123,908.38元。其中:基本支出3,311,998.88元,占總支出的64.64%;項(xiàng)目支出1,811,909.50元,占總支出的35.36%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加974,485.76元,增長23.48%。其中:基本支出增加199,785.21元,增長6.42%;項(xiàng)目支出增加774,700.55元,增長74.69%;上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng);經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng);對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因一是年內(nèi)在職人員基本工資調(diào)整、級(jí)別工資、崗位工資增加,補(bǔ)發(fā)2021年7-12月基礎(chǔ)績效獎(jiǎng),工資等基本支出增加199,785.21元;二是項(xiàng)目支出增加774,700.00元,其中:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)增加724,700.55元,2021年招錄定向選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)貼資金增加50,000.00元。

    (一)基本支出情況

    2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,311,998.88元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,002,748.15元,占基本支出的90.66%,人均136,488.55元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)309,250.73元,占基本支出的9.34%,人均14,056.85元。

    (二)項(xiàng)目支出情況

    2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,811,909.50元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

    具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:一是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)1,761,909.50元,主要用于保障本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全及保山市電子政務(wù)外網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,其中:辦公費(fèi)12,000.00元,電費(fèi)120,920.00元,差旅費(fèi)40,134.50元,維修(護(hù))費(fèi)468,415.00元,租賃費(fèi)372,080.00元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)707,000.00元,其他商品和服務(wù)支出(網(wǎng)絡(luò)安全宣傳)5,400.00元,辦公設(shè)備購置35,960.00元;二是2021年招錄定向選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)貼資金50,000.00元,主要用于發(fā)放2021年招錄定向選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)貼,其中:其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50,000.00元。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,123,908.38元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加974,485.76元,增長23.48%,主要原因一是年內(nèi)在職人員基本工資調(diào)整、級(jí)別工資、崗位工資增加,補(bǔ)發(fā)2021年7-12月基礎(chǔ)績效獎(jiǎng),工資等基本支出增加199,785.21元;二是項(xiàng)目支出增加774,700.00元,其中:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)增加724,700.55元,2021年招錄定向選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)貼資金增加50,000.00元。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)(類)支出4,587,807.50元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.54%。主要用于組織事務(wù)50,000.00元,其中:其他組織事務(wù)支出50,000.00元;網(wǎng)信事務(wù)4,537,807.50元,其中:行政運(yùn)行1,832,318.44元、事業(yè)運(yùn)行943,579.56元、其他網(wǎng)信事務(wù)支出1,761,909.50元。

    2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出298,051.20元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.82%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出298,051.20元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出298,051.20元。

    9.衛(wèi)生健康(類)支出223,364.68元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療223,364.68元,其中:行政單位醫(yī)療93,255.80元、事業(yè)單位醫(yī)療61,116.08元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68,992.80元。

    10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出14,685.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,685.00元,其中:其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,685.00元。

    12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為41,000.00元,支出決算為34,774.83元,完成年初預(yù)算的84.82%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30,463.83元,占總支出決算的87.60%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,311.00元,占總支出決算的12.40%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,311.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為41,000.00元,支出決算為34,774.83元,完成年初預(yù)算的84.82%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30,463.83元,完成年初預(yù)算的87.04%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,311.00元,完成年初預(yù)算的71.85%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年充值的公務(wù)用車加油卡及ETC充值款未用完,2022年未充值公務(wù)用車加油卡及ETC;受疫情影響,公務(wù)接待次數(shù)少。

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少503.00元,下降1.43%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng);公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4,344.00元,下降12.48%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,841.00元,增長817.23%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2021年充值的公務(wù)用車加油卡及ETC充值款未用完,2022年未充值公務(wù)用車加油卡及ETC。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

    1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全及網(wǎng)絡(luò)安全工作調(diào)研、下鄉(xiāng)扶貧等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

    3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待中共云南省委網(wǎng)信辦工作調(diào)研、國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心云南分中心工作調(diào)研、昌寧縣委宣傳部工作對(duì)接、芒棒鎮(zhèn)城河社區(qū)工作對(duì)接發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出309,250.73元,比上年增加14,309.31元,增長4.85%,主要原因是:辦公費(fèi)支出減少187.25元,印刷費(fèi)支出減少1,956.00元,郵電費(fèi)支出減少3,173.58元,差旅費(fèi)支出增加3,853.00元,維修(護(hù))費(fèi)支出減少6,840.00元,會(huì)議費(fèi)增加3,410.00元,培訓(xùn)費(fèi)支出增加5,856.00元,公務(wù)接待費(fèi)支出增加3,841.00元,勞務(wù)費(fèi)支出增加1,000.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加9,969.14元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少4,344.00元,其他交通費(fèi)用增加2,881.00元;會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等按需支出,2021年8月新入職1名選調(diào)生,工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費(fèi),具體是:辦公費(fèi)37,400.00元,印刷費(fèi)2,000.00元,郵電費(fèi)8,454.82元,差旅費(fèi)11,053.00元,維修(護(hù))費(fèi)6,000.00元,會(huì)議費(fèi)3,410.00元,培訓(xùn)費(fèi)5,856.00元,公務(wù)接待費(fèi)4,311.00元,勞務(wù)費(fèi)15,400.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)60,309.08元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,463.83元,其他交通費(fèi)用124,593.00元。

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額14,470,455.01元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)12,889.14元,固定資產(chǎn)11,157,590.88元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)3,271,140.00元,其他資產(chǎn)28,834.99元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加736,077.09元,其中固定資產(chǎn)增加724,692.96元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

    三、政府采購支出情況

    2022年度,部門政府采購支出總額51,573.83元,其中:政府采購貨物支出3,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出48,573.83元。授予中小企業(yè)合同金額51,573.83元,占政府采購支出總額的100.00%。

    四、部門績效自評(píng)情況

    部門績效自評(píng)情況詳見附表。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    無。

    六、相關(guān)口徑說明

    (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

    (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

    (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

    第五部分  名詞解釋

    部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

    財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

    事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

    基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    監(jiān)督索引號(hào)53050000373901111

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算公開報(bào)表20230919110157755.xls

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門決算公開報(bào)告20230919110155602.doc

    責(zé)任編輯:錢秀英 編輯:李連杰

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